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中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年部门决算公开

日期:2025年10月23日   作者:   来源:    点击:[]

监督索引号53233100171201000

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年度

部门决算



第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织指导协调全市共青团工作。坚持贯彻党的基本路线,方针、政策,按照市委和团州委的要求,指导协调全市团的工作,切实加强团的自身建设,领导全市少先队组织并指导其开展好工作。

2.用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作,组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动,着力提高广大青少年的思想道德素质。

3.参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,积极参与全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施,对全市青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全市性青少年社团进行指导和管理。

4.积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全市各级团组织和广大青少年高举中国特色社会主义伟大旗帜,在推进禄丰市跨越式发展中发挥生力军和突击队作用。

5.维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态,维护青少年合法权益,配合协助有关部门参与社会治安综合治理。

6.竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用,承担并拓展青少年事务的社会职能,根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求,组织构建社会化服务体系,协调处理与青少年利益相关的事务,为青少年的成长成才创造良好的环境。

7.大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训,社会实践和双推工作,提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。

8.完成市委、市政府和团州委交办的有关事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,为团市委办公室

所属单位0

(二)决算单位构成

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。:中国共产主义青年团禄丰市委员会

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末实有人员编制6人。包括财政拨款开支经费的公务员5人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0(离休0人,退休0人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚守主责主业,当好为党育人政治学校。利用主题团队日、理论学习小组等形式组织全市各级团组织、少先队深入学习领会党的二十届三中全会、团中央党的十九届三中全会精神,团支部参学率达100%;深化“青马工程”“青年大学习”“红领巾爱学习”,深入学习习近平“五四”寄语精神和“六一”重要回信精神,有效将“党言党语”化为“青言青语”;“禄丰青年”微信公众号以“跟着总书记学”专栏为引领,年内发表推文100余期,持续促进青少年政治引领到边到角。建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”,常态化开展主题宣讲活动40场次覆盖师生3180人次;以清明、五四、六一等节日为契机,组织开展“清明祭英烈”、离队入团集中示范活动、纪念“五四运动”105周年文艺晚会、清明节祭扫活动和六一系列活动,教育引导广大团员青年坚定信心奋进新征程,矢志不渝建功新时代。积极推进“网上共青团”建设,充分发挥“禄丰青年”新媒体平台作用,今年以来推送文章410余篇(条),视频21个,图文阅读量达11.5万次,视频播放量达19.8万次,共青团网络舆论阵地的影响力不断增强。认真开展共青团先进典型评选及少先队争章活动获评云南省优秀团干部1人,1人荣获云南省少先队辅导员专业技能集中展示交流活动“三等奖”(中学组),楚雄州“两红两优”表扬集体及个人14个、楚雄州少先队工作典型集体及个人21个,获奖数全州第一;评选表扬禄丰市“两红两优”等集体和个人91个,评选少先队工作典型集体及个人85个,“红领巾奖章”二星章集体及个人242个,不断激励青少年争学榜样、争当先进。

2.围绕中心大局,凝聚强市建设青年力量。深入实施青年创业兴乡行动,提升乡村青年创业能力,联合市农业农村局举办乡村振兴“青年先锋”专题班,持续培育我市高素质青年农民,严格落实结对帮扶责任,年度集中走访帮扶群众4次,承办云南省“梦在远方·路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流座谈会1场,参与青年40余人,开展青年创新创业交流沙龙等座谈会3场,组织返乡创业青年到各类青创企业学习观摩,为助力乡村振兴注入活力。围绕全市中心任务,聚焦禄丰经济建设发展,重点项目、重大工程建设中组建青年突击队2支,发挥生力军和突击队作用。联合优秀企业开展关爱一老一小配镜活动14个乡镇全覆盖,惠及老人、儿童2600余人次。着力将青年夜校与经济建设、精神文明等中心工作结合,开办2期吸引青年50余名,强化青年夜校服务质效。组织开展3期青社学堂,关怀慰问快递行业等新兴群体800余名,增强新业态新就业群体获得感,通过持续举办“中华民族一家亲”“民族精神代代传”等各民族青少年交流活动,持续铸牢中华民族共同体意识。扩招70名西部计划志愿者立足基层岗位成长成才,对接中国石油大学(北京)等5所高校50余人次深入开展“三下乡”社会实践活动,择优录取430名返家乡大学生推进大学生“返家乡”社会实践活动,600余名志愿者、培训100余名礼仪志愿者高标准保障第八届南博会青少年一带一路创客营、“火把节”等重大节庆会议,组建3支志愿服务队伍常态化开展人居环境整治、“河小青”、文旅志愿、爱路护路、禁毒防艾、爱老敬老等系列志愿服务项目35余个40余场次,参与志愿者400余名,发放宣传手册2000余册,覆盖3万余人,充分展现志愿者风采。

3.心系青年需求,筑牢服务青年桥梁纽带。有力实施“希望工程”“访贫助学”“爱心圆满大学”等青年志愿服务公益项目品牌,争取希望工程、助学、青少年关爱陪伴等项目6个,争取各类爱心款、物资约61余万元,资助优秀贫困学生450名、学校5个,开展关爱留守儿童志愿服务活动,争取物资20余万元,覆盖留守儿童3000余人次。联合市总工会开展青年联谊活动,400余名青年参与,提升在禄青年人才归属感。抓实金融扶持,推进“两项贷款”工作,共发放贷款28户,发放贷款金额781万元,带动就业人数78人。实施“团团微就业”项目,结对帮扶4名应届大学生实现就业,深化共青团促进大学生就业行动,为200余名大学生提供见习岗位,服务17名大学毕业生提供就业岗位,积极推报优秀创业青年参加青年创业奖等评选,1名创业青年获评第二届“楚雄青年创业州长奖”,5名优秀青年获州级“青年岗位能手”荣誉称号,扎实开展禄丰市首届“青年创业市长奖”,5名创业青年获评“青年创业市长奖”,鼓励带动更多青年立足岗位成长成才、创新创效创优。依托禄丰璞园青少年事务社会工作服务中心,持续在思源小区等3个社区开展“儿童成长陪伴计划”“暑期托管班”等活动105场次,服务时长230小时,服务未成年人及社区群众2000余人次。联合禄丰市公安局创作反诈宣传普法短剧,累计播放量达10万余次。对全市160余所学校全覆盖开展心理健康教育师资培训进学校活动,深入开展“利剑护蕾”“国家安全教育日”等普法宣传活动150余场次,开展“模拟法庭”进校园3场次,参与人数2000人次,开展“青少年模拟政协提案”等品牌活动,征集提案4件,全面履行“预青”工作职能保障青少年合法权益和身心健康发展。

4.坚持固本强基,锻造先进过硬青年组织。扎实推进“一专一站两联”机制建设,充分发挥团代表“联络站”职能。健全团的组织生活,落实“三会两制一课”,开展廉政提醒谈话7人次。依托“智慧团建”指导各级团组织扎实推进“团员发展”“学社衔接”和推优入团、推优入党工作,2024年新发展团员940名,完成近3年“智慧团建”发展团员回头看检查工作1次,共青团员推优入党,少先队员推优入团率持续提升。巩固提升少先队改革成效,不断健全少先队员成长激励机制,高规范化开展分批入队、“红领巾讲解员”大赛、鼓号队和少先队队课推选、“红领巾奖章”等工作,深化新时代团教协作工作,开展全国少先队总辅导及学校大中辅导员培训100%完成,全面提升辅导员素质及活跃度,选送3名代表参与楚雄州“红领巾讲解员”中国传统文化交流展演活动并获奖;禄丰市少工委获“楚雄州2024年红领巾讲解员大赛优秀组织奖集体”。在全州率先成立禄丰市青年联合会,推选全市各行各业、各族各界100余名优秀青年担任青联委员,选举产生主席1名、副主席2名、常务委员会委员19名,制定青联委员直接联系青年工作制度规范机构运行,结合禄丰经济社会发展实际,研究部署禄丰市青年联合会今后一段时期的工作方向和主要任务。通过构建广大青年最广泛的爱国统一战线组织,让各领域各行业优秀青年各尽所能、各展所长。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年度收入合计3,151,908.88元。其中:财政拨款收入3,151,908.88元,占总收入的

100%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。

与上年相比,收入合计增加1,174,304.75元,增长59.38%。其中:财政拨款收入增加1,174,304.75元,增长59.38%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。主要原因是:2024年新增大学生志愿服务西部计划市级补助经费

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年度支出合计3,151,908.88元。其中:基本支出989,166.57元,占总支出的31.38%;项目支出2,162,742.31元,占总支出的68.62%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,174,304.75元,增长59.38%。其中:基本支出增加6,494.56元,增长0.66%;项目支出增加1,167,810.19元,增长117.38%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:人员工资按照相关政策提标导致基本支出增加,2024年新增大学生志愿服务西部计划市级补助经费导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关机构正常运转的日常支出989,166.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出905,251.25元,占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,915.32元,占基本支出的8.48%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团禄丰市委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,162,742.31元。其中:基本建设类项目支出0元;对个人和家庭的补助2,092,742.31元;商品和服务支出70,000.00元。

2024大学生志愿服务西部计划云南省地方项目补助经费2,092,742.31元,主要用于发放大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴。

青年联合会议工作经费50,000.00元,主要用于2024年青年联合会议召开期间的费用支出。

科普专项省对下转移支付资金20,000.00元,主要用于组织开展科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,151,908.88,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,174,304.75元,增长59.38%,完成年初预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,916,623.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%,完成年初预算的436.41%。主要用于发放大学生志愿服务西部计划生活补助;造成预决算差异的主要原因是省、州两级项目经费在年中下达

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于组织青少年参与在禄丰恐龙化石科普展示教育基地开展的科普教育活动;造成预决算差异的主要原因是科普教育经费由科学技术协会下达,故年初无此预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出91,337.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的90.94%主要用于单位基本养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2024年度职工参保核算基数调整

9.卫生健康(类)支出50,915.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的116.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;造成预决算差异的主要原因是2024年度职工参保核算基数调整

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出73,033.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的114.13%主要用于住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年核算基数调整

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元,决算为2,103.00元,完成年初预算的65.72%;支出决算较上年减少1,097.00元,下降34.28%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3,200.00元,决算为2,103.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的65.72%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,097.00元,下降34.28%;具体是国内接待费支出决算2,103.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,097.00元,下降34.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元,支出决算为2,103.00元,完成年初预算的65.72%,支出决算较上年减少1,097.00元,下降34.28%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为3,200.00元,决算为2,103.00元,完成年初预算的65.72%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位持续贯彻落实过紧日子要求、严格执行公务接待管理规定,优化公务活动安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1,097.00元,下降34.28%,具体是国内接待费支出决算2,103.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,097.00元,下降34.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位持续贯彻落实过紧日子要求、严格执行公务接待管理规定,优化公务活动安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展青少年活动、志愿者活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄丰市委员会2024年机关运行经费支出83,915.32元,比上年增加2,913.10元,增长3.60%,主要原因是本年度开展青少年活动、志愿者活动发生的其他交通费用增加导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产主义青年团禄丰市委员会资产总额97,087.44元,其中,流动资产96,917.64元,固定资产169.80元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18,306.7元,其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1,920.00元,其中:政府采购货物支出1,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年本单位没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100171201111


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