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禄丰市残联2020年决算公开报告.DOC20211021110216913

日期:2021年10月21日   作者:   来源:市残联    点击:[]

监督索引号53233100376201000

禄丰残疾人联合会2020年度部门决算公开目录

第一部分  禄丰残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰市残疾人联合会2020年部门决算公开说明

第一部分  禄丰市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案,协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业和《残疾人保障法》,加强政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人;沟通残疾人事业各方面的联系,争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等业务活动;接待各类残疾人的来信来访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;承担市人民政府残疾人工作委员会工作;承办市委、市人民政府和州残联交办的其它工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020度重点工作任务介绍。

1.持续抓好党建、党风廉政建设工作;

2.做好疫情防控工作;

3.助力做好残疾人脱贫攻坚工作;

4.全面推进第三代智能化残疾人证换发工作;

5.开展春节慰问、助残日宣传等活动,营造好扶残助残氛围;

6.开展残疾人康复服务。实施残疾儿童康复救助,对016周岁进行手术治疗及康复训练的残疾儿童给予救助。实施精神病综合防治,对精神病住院及服药患者进行救助。对符合条件的听力障碍者免费验配助听器,为有需求的残疾人装配假肢、配发辅助器具。

7.实施残疾人就业服务。依法开展按比例安排残疾人就业年审;组织残疾人技能培训;对盲人从事按摩店进行规范化建设管理。

8.落实好残疾人助学政策。对在校初中、高中、特殊教育学校学生和考取大学的困难残疾学生及残疾人子女给予补助。

9.做好残疾人社会保障工作。及时将残疾人办证数据传送给相关部门,协助职能部门做好残疾人“两项补贴”、扶贫、医保、养老保险等社会保障工作。

  二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄丰市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。市残联下属事业单位市残疾人劳动就业服务中心并入市残联统一编报。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市残疾人联合会2020年末实有人员编12(含市残疾人劳动就业服务中4人)。其中:行政编0(含行政工勤编0人),事业编12人(含参公管理事业编制8);在职在编实有行政人0(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员8)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制2辆,实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市残疾人联合会部门2020年度收入合计3,838,552.96元。其中:财政拨款收入3,838,552.96元,占总收入的100%上级补助收0,占总收入的0%事业收0,占总收入0%经营收入0,占总收入的0%附属单位缴款收入0元,占总收入0%;其他收0元,占总收入0%。与上年对比,收入减223,924.88元,减少的主要原因是2020市级预算安排的残疾人助学补助经费直接下达至乡镇,没有在市残联决算中反映。

二、支出决算情况说明

禄丰市残疾人联合会部2020度支出合计4,315,871.45元。其中:基本支出2,111,352.96元,占总支出的48.92%项目支出2,204,518.49,占总支出的51.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出0%。与上年对比,支出增加1,021,165.48元,增加的主要原因为本年度加大了预算资金执行力度,避免项目资金大规模结转结余。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支211,1352.96元。与上年对比支出减少56,124.88,主要为本年1月,职工由在职转为退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,949,176.24元,占基本支出92.32%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,2176.72,占基本支出的7.68%,人均公用经费13,514.73元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,204,518.49。与上年对比支出增加1,077,290.36元,增加的主要原因为本年度加大了预算资金执行力度,有效避免项目资金大规模结转结余。具体项目开支及开展工作情况为:残疾人一般行政事务管理支出18,485.01元,主要用于残疾人慰问及残疾人证办理支出;残疾人康复支出330,733.58元,主要为残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助支出;残疾人就业和扶贫支106,1500元,主要为残疾人居家托养服务、残疾人信访解困、残疾人就业培训、就业服务支出;其他残疾人事业支93,728.56元,主要为残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人就业年审等其他残疾人事业支出;用于残疾人事业的彩票公益金支70,0071.34元,主要为残疾儿童康复救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部2020年度一般公共预算财政拨款支出3,615,800.11元,占本年支出合计的83.78%与上年对比支出增加34,5894.14,增加的主要原因为本年度加强了残疾人就业和扶贫资金的支出进度,较上年相比没有大量资金结转结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.化旅游体育与传媒(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出3,333,978.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%主要用于保残联机构运转的人员及公用支出以及残疾人事业发展的残疾人康复、就业和扶贫等项目支出,其中:行政事业单位养老支出281,066.58元;行政运行支1,548,465.25元,一般行政事务管理支出18,485.01元;残疾人康复支出330,733.58元;残疾人就业和扶贫支出1,061,500.00;其他残疾人事业支出93,728.56元。

 9.卫生健康(类)支出144,956.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%为职工医疗保险单位缴费。

10.节能环保(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%

13.交通运输(类)支0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 18.然资源海洋气象等(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.房保障(类)支出136,865.00,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,为职工住房公积金单位缴费。

 20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 23.其他(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市残疾人联合会部门2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算24,000元,支出决算为17,218元,完成预算的71.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%公务用车购置及运行费支出决算为11,000元,完成预算的73.33%;公务接待费支出决算为6,218.00元,完成预算的69.09%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为党的十八大以来部门强化“三公经费”管理,厉行节约,实际支出比预算数下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少989.07元,下降5.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减969.17元,下降8.1%;公务接待费支出决算减少19.9元,下降0.32%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强“三公”经费管理,严格公务用车审批以及严控公务接待的范围及陪餐人数。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11,000.00元,占63.89%公务接待费支出6,218.00元,占36.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,000.00元。其中:

公务用车购置支0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇集中开展评残办证服务、残疾人基本状况入户调查、扶贫解困等残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6,218.00。其中:

国内接待费支出6,218.00(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导残疾人事业工作,组织专家开展助听器验配、假肢装配、康复矫正残疾人筛查等项目工作就餐支出。

国(境)外接待0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,禄丰市残疾人联合会部门资产总额2,537,647.76元,其中,流动资产710,238.76元,固定资产1,827,409.00元,对外投资及有价证券0元,在建工0元,无形资产0元,其他资0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少555,401.54元,其中固定资产减少205,043.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值59,900.00元;报废报损资产43项,账面原值145,143.00,实现资产处置收0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                           单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2537647.76

710238.76

1827409.00

1459801.00

163320.00

204288.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5,328.53,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,328.53元。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

            

             禄丰市残疾人联合会

             20211020

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