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禄丰市工业信息化科学技术局2025年预算公开目录
第一部分 禄丰市工业信息化科学技术局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市工业信息化科学技术局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
禄丰市工业信息化科学技术局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
禄丰市工业信息化科学技术局,是禄丰市人民政府工作部门,为正科级,加挂禄丰市无线电管理办公室、禄丰市中小企业局牌子。主要职责是:
1.贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科学技术的法律法规及方针政策;协调解决新型工业化、科学技术发展进程中的重大问题;拟订全市工业、信息化和科学技术的规范性文件和政策措施;拟定并组织实施全市工业、信息化和科学技术发展规划。
2.制定并组织实施工业、信息化和科学技术产业结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。
3.制定工业信息化重大项目规划,负责提出工业信息化固定资产投资政策建议和专项资金安排意见。
4.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流;指导行业质量管理工作;指导和推进工业和信息化物流企业发展。
6.负责盐业行政管理;负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作,加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展;拟定生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。
7.制定并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广应用;组织实施工业和信息化节能工作,依法淘汰落后产能;依法开展日常节能监察工作,查处违法用能行为;负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。
8.指导中小企业、民营经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
9.负责全市信息产业行业管理;推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导、组织和协调信息技术的推广应用;促进信息化与工业化的融合。
10.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
11.负责企业的减负治乱工作;指导全市工业和信息化人才队伍建设工作;负责全市工程技术职称申报、评审工作。
12.贯彻落实科技发展方针政策及法律法规,提出科技发展有关政策落实的措施、建议;负责组织、申报、实施和管理科技计划项目;负责科技合作与交流工作,推动产、学、研结合,促进科技资源共享;组织申报各类科技认定;做好科技创新平台建设工作;做好中药材发展工作;会同有关部门做好科技人才队伍建设;指导协调各部门和乡镇的科技管理工作;负责全市科学技术成果管理和科技统计等工作;组织、协调并参与科普宣传活动;负责引进国外智力工作。
13.完成市委和市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构。包括:办公室、综合股、工业股、科技管理股、无线电管理股、节能监察大队、禄丰市科技成果转化中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年在局领导班子的带领下,全局干部职工将以党的二十大、中央经济工作会和省、州、市党代会、人民代表大会、工信工作会议精神为指导,深入落实中央和省州稳增长政策实施,不断加强重点企业协调服务和重点项目推进工作,积极培育推动全市工业经济高质量发展的新动能。
1.抓工业经济。定期开展全市工业经济的发展运行态势分析研判,做好水电等生产要素协调保障,积极巩固现有存量,充分释放隆基、龙佰、德钢等重点项目新增产能。2025年全市规上工业总产值240亿元,预计规上工业增加值可比价增长6%左右。隆基、德胜、龙佰、国钛、天宝、锦润等重点支撑企业预计可完成工业产值220亿元、是支撑和拉动2025年稳增长的主要动能。
2.抓重大项目建设。2025年共谋划重点项目31个,计划总投资148.32亿元,2025年计划完成37.26亿元。其中:钒钛金属生态产业园标准化厂房及基础设施配套建设项目、水电硅材一体化标准厂房建设项目等基础设施类项目11个,总投资21.75亿元,2025年计划完成10.6亿元;隆基硅材料公司面向高效光伏组件的N型产品生产线改造项目、钒钛金属生态产业园二期项目等产业项目类项目20个,总投资126.5亿元,2025年计划完成26.5亿元。其中:绿色硅产业1个,总投资2.03亿元;绿色钒钛产业2个,总投资61.2亿元;绿色钛产业5个,总投资31.68亿元;绿色智能装备制造产业3个,总投资3.48亿元;绿色精细化工产业7个,总投资18.77亿元;其他产业项目2个,总投资9.4亿元。
3.抓工业企业申规培育。全面梳理2025年拟培育规模以上工业企业名单,加强与供电局、税务、应急、农业、发改、统计等部门对接,及时掌握企业的生产经营情况,切实做好昆镗数控、华煜、浩裕光伏、高峰能源等8户企业的跟踪服务,全年力争完成新增纳规入统企业8户以上,为工业经济增长培育新动能。
4.抓项目资金申报。认真研读国家级、省级对重大项目的投资扶持政策,积极谋划项目,加强项目对接、为企业争取更多的资金补助,2025年计划申报各类奖补扶持资金项目77个,预计申报金额11926万元。
5.抓企业技术创新、技术改造。根据省、州工信部门文件通知要求,上门精准服务指导,积极动员企业开展技术创新、技术改造工作,全年计划完成省级企业技术中心认定3户。
6.抓专精特新企业培育。把专精特新企业培育作为壮大实体经济的重要措施来抓,认真贯彻落实中央和省、州“关于推动制造业高质量发展”政策,实施好专精特新民营企业培育工程,引导我市民营企业向“专精特新”中小企业转型升级发展,积极组织符合条件的企业申报省级创新型中小企业、省级专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”认定,争取上级扶持政策支持,力争培育新增省级创新型中小企业2户、专精特新中小企业2户。
7.抓科技管理工作。加大研发投入帮扶力度,推进规上企业研发活动培训培育全覆盖、有研发活动的企业指导服务和统计上报全覆盖,夯实企业研发投入统计基础。充分发掘一产、二产、三产企业的科技创新潜力,做好科技型中小企业、高新技术企业的梯次培育,力争新增高企2户,科技型中小企业5户。同时,持续深入开展“科技入楚”县市专场活动,以高新技术企业、研发机构建设、创新载体提升为抓手持续优化科技创新环境,提升我市创新创业活跃度水平,组织做好高新技术企业、科技型中小企业、院士专家工作站等申报认定工作;贯彻落实好中国产业转移发展对接活动中陈光院士与州政府召开的专题会议精神,依托龙佰、云钛稳步推进云南省重点实验室建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制18人,工勤人员编制2人,事业编制5人。在职实有25人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5288405.51元,其中:一般公共预算5288405.51元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年5223129.47元对比增加65276.04元,增幅1.25%,主要原因分析:人员职务职级晋升、工资调标、退休人员职业年金缴费增长等因素导致人员经费基本支出相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5288405.51元,其中:本年收入5288405.51元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5288405.51元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年5223129.47元对比增加65276.04元,增幅1.25%,主要原因分析:人员职务职级晋升、工资调标、退休人员职业年金缴费增长等因素导致人员经费基本支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5288405.51元。财政拨款安排支出5288405.51元,其中:基本支出5288405.51元,与上年5223129.47元对比增加65276.04元,增幅1.25%,主要原因分析:人员职务职级晋升、工资调标、退休人员职业年金缴费增长等因素导致人员经费基本支出相应增加;项目支出0.00元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行3500294.09元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、会议费、劳务费、其他交通费、工伤失业保险缴费等)支出。
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休475925.40元,主要用于单位行政单位退休人员经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出525842.25元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出119031.23元,主要用于单位在职人员年度内退休职业年金账户资金支出。
5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12468.00元,主要用于单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。
6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125081.11元,主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26757.05元,主要用于单位事业在职人员基本养老保险缴费支出。
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153851.50元,主要用于单位在职和退休人员公务员医疗补助支出。
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12690.00元,主要用于单位在职和退休人员大病保险支出。
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金336464.88元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
30101基本工资1079592.00元;30102津贴补贴1109808.00元;30103奖金645860.00元;30107绩效工资279798.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费525842.25元;30109职业年金缴费119031.23元;30110职工基本医疗保险缴费151838.16元;30111公务员医疗补助缴费153851.50元;30112其他社会保障缴费28074.13元;30113住房公积金336464.88元;30201办公费30000.00元;30205水费3000.00元;30206电费3000.00元;30207邮电费3000.00元;30211差旅费30000.00元;30215会议费6000.00元;30217公务接待费25000.00元;30228工会经费44491.96元;30231公务用车运行维护费30000.00元;30239其他交通费用195360.00元;30302退休费475925.40元;30305生活补助12468.00元。
五、对下专项转移支付情况
禄丰市工业信息化科学技术局2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额25000.00元,其中:政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市工业信息化科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元,与上年对比无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
禄丰市工业信息化科学技术局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化,主要是因当年未预算因公出国(境)费。
(二)公务接待费
禄丰市工业信息化科学技术局2025年公务接待费预算为25000元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为47次,共计接待370人次。
与上年对比无变化,主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。
(三)公务用车购置及运行维护费
禄丰市工业信息化科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费30000.00元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化,主要是因执行节约要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市工业信息化科学技术局2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市工业信息化科学技术局2025年机关运行经费安排369851.96元,与上年369718.04元对比增加133.92元,增幅0.04%。主要原因是工资基数变化,工会经费随之增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,禄丰市工业信息化科学技术局资产总额3474724.04元,其中,流动资产824521.10元,固定资产2650202.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年8829786.87元相比,本年资产总额减少5355062.83元,其中固定资产减少318308.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
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监督索引号53233100547100111