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禄丰市勤丰镇人民政府2024年度部门决算

日期:2025年10月23日   作者:勤丰镇   来源:    点击:[]

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禄丰市勤丰镇人民政府2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

勤丰镇党委、镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进勤丰镇经济社会高质量发展。主要职能是:

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作,动员社会力量参与村(社区)治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位5个,分别是:

1.中国共产党禄丰市勤丰镇委员会(非独立核算)

2.禄丰市勤丰镇人民代表大会主席团(非独立核算)

3.禄丰市勤丰镇党群服务中心

4.禄丰市勤丰镇农业农村服务中心

5.禄丰市勤丰镇综合行政执法队

(二)决算单位构成

纳入勤丰镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:

1.禄丰市勤丰镇人民政府

2.禄丰市勤丰镇党群服务中心

3.禄丰市勤丰镇综合行政执法队

4.禄丰市勤丰镇农业农村服务中心

纳入勤丰镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是中国共产党禄丰市勤丰镇委员会、禄丰市勤丰镇人民代表大会主席团为非独立核算单位,纳入禄丰市勤丰镇人民政府统一核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制72人。包括财政拨款开支经费的公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员41人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。

车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

三、重点工作概述

1、加压奋进、精准施策,经济运行难中求进。据初步测算,2024年,全镇实现地方一般公共预算收入4806万元,增长19.6%,增收786万元。其中:税收4485万元、增长17.53%,增收669万元;非税321万元,增长145.9%,增收117万元;向上争取资金2145万元。完成规上工业总产值76.52亿元,增长12.67%;限额以上商贸企业销售额5.58亿元,增长1.9%;固定资产投资6.34亿元;招商引资到位资金5.3亿元。净增市场主体100户,成功培育规上工业企业3户,限额以上商贸企业5户。争取到中央及债劵资金化解中小企业欠债308.56万元,解决了园区进场道路、北甸河勤丰磷化工段应急处置工程等历史债务问题。

2、蓄积动能、释放活力,产业发展聚能起势。始终保持“大抓产业、主抓工业”的定力和执着,持续跟踪问效25个在库项目。年产3万吨转子级海绵钛、煅后石油焦生产线、高塔复合肥生产线等17个项目竣工投产。安峰气体、重庆蓝洁、中金化学、聚合储能等14个项目正在办理开工手续。成功签约滇中环保、锦尚科技等11个项目落户勤丰化工园区。东锆进场道路、园区进场道路(石化指挥部段)、园区特勤消防站等园区基础配套设施建成投用。14.9公里的城乡供水一体化(勤丰镇)项目管线工程已完工。代家冲水库扩容、红土山小二型水库、滇中引水(勤丰段)正加紧施工。勤丰化工园区复核通过认定,安全风险等级达到D类,获评全国第七批智慧化工园区(建设期)单位。

3、全面统筹、稳步推进,推动乡村全面振兴。持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,对全镇223户753人脱贫户和监测户持续开展动态监测和管理帮扶,开展防返贫监测帮扶集中排查6298户,新识别突发严重困难户2户7人,监测对象消除风险14户42人。严格落实“四个不摘”要求,采取多种措施增收,发放小额贷款99户454.5万元,“雨露计划”补助6.95万元,脱贫劳动力转移就业340人。持续深化“联农带农”机制,培育农业龙头企业11家,农民专业合作社、家庭农场、种养植(殖)大户达560余户,生猪、家禽养殖户数居全市第二位,实现农产品加工产值9亿元、畜牧业产值3.2亿元。争取上级补助资金100万元用于马官营民族团结进步示范项目;规划上报洋溪冲村委会以工代赈项目236万元;投资48万元实施高楼大村基础设施补短板项目。

4、减污降碳,协同增效,筑牢生态安全屏障。历年108个各级各类生态环境保护督察反馈问题完成整改,第三轮中央生态环境保护督察信访举报件全部办结。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,“河(湖)长制”“林长制”、爱国卫生“7个专项行动”落实有力,北甸河流域治理及修复成效显著,1个省控断面优良水体比例稳定达标,1座历史遗留矿山生态修复完成销号,磷石膏综合利用率达77.6%,投资10万元用于大冲箐水库饮用水水源保护,组织300余人对引洪沟清淤,36个四乱碍洪违法图斑整改销号,勤丰工业片区企业污水集中收集处理。森林草原防灭火工作常抓不懈,投资38万元安装消防水塔6个、智能监控20套,投资32.5万元购买消防水车1辆,取得了连续5年“零”火灾的成绩。秸秆焚烧管控全面覆盖,工业固体废物严格监管,常态化督促国钛、禄丰钛业、天宝、威龙等重点用能企业参与节能降碳和节能技术改造,全镇生态环境持续好转。

5、因地制宜、统筹推进,促进人居环境提升。深入学习推广浙江“千万工程”经验,全面整治提升农村人居环境,全镇11个村(社区)完成“多规合一”村庄规划编制;村规民约、“红黑榜”、周二“保洁日”长效保洁机制作用发挥明显;积极筹措资金100万元,以奖代补至各村(社区)用于“千万工程”项目实施。农村全域污水治理取得新成效,高寨州级试点和5个市级试点自然村农村生活污水治理已完成,20个400人以上村组管材全部到位,15个村组已完成治理,北甸、羊街、沙龙3个村委会实现污水治理全覆盖;因地制宜建设简易式氧化池22个,大小三格2864座。38个自然村完成“飞线”治理;新建公厕5座;投资78万元完成马街古城公益事业财政奖补项目;投资259万元完成羊街北营农村综合性场所建设项目;共评选出“美丽庭院”示范户393户,打造绿美村庄2个,乡村风貌大幅提升。

6、以人为本、共建共享,民生福祉持续增进。全年发放低保金234.3万元,临时救助、特困供养、高龄津贴、孤儿补贴等各类民生资金478.5万元。投资85万元实施居家养老服务提升行动项目,完成适老化信息化改造131人,完成老年人居家上门服务324人次。基本养老保险和医疗保险参保率分别达93%、97%。义务教育“双减”“双升”工作稳步落实,“两免一补”、营养改善计划稳步实施,投资20余万元修缮昆石小学入学道路,动员企业教育捐资37万元。医疗卫生体制改革深入推进,筹资25万元用于护士节、“两癌”筛查和中心卫生院进行改造;提升公共文化服务,组织文化活动6场,市级以上采用各类信息122条。争取上级抗旱应急补助及其他水利补助资金115万元解决饮水困难问题;投资44万元对大冲箐等5座水库进行维修养护;争取财政公益事业奖补资金98万元实施沙龙上村道路硬化项目;投资67万元改造公租房41套;投资99万元对龙源公墓(三期)墓穴扩建及进出道路硬化;。

7、防范风险、守牢底线,社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入实施“八五”普法、普法强基补短板工作,强化信访办理,加大化解力度,办理群众来信来访17件,化解各类矛盾纠纷120起,调解成功率98%,勤丰获评州级“连续五年无命案乡镇”。15支帮教队伍落实教育转化,勤丰被公安部列为反邪教工作直联点。开展利剑行动36次,命案防控、未成年人保护、铁路护路等工作取得质效,“一盔一带”、违法盗窃、电信诈骗、缉枪治暴整治持续发力,挽回群众经济损失41.5万元,追回拖欠农民工工资126.86万元。

8、牢记使命、履职尽责,政府效能明显提升。扎实开展党纪学习教育,严格落实全面从严治党各项部署,健全政府系统党风廉政建设制度体系,深入推进“清廉勤丰”建设,持续净化优化政治生态,坚决整治群众身边不正之风和腐败问题,扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动和校园食品安全大排查大整改工作。主动接受人大监督、工作监督,办理人大代表建议20件、民生实事10件。办理政府网站在线咨询12345政府热线150件,办结率100%。“一站式”服务事项3张清单构建统一行政审批,承接行政审批事项252项,“四个一”改革、机构改革全面完成。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市勤丰镇2024年度收入合计29144330.16元。其中:财政拨款收入28327741.38元,占总收入的97.20%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入816588.78元,占总收入的2.80%。

与上年相比,收入合计增加5054859.42元,增长20.98%。其中:财政拨款收入增加4238270.64元,增长17.59%;其他收入增加816588.78元,增长100%。主要原因是本年项目实施较去年增多,财政拨款收入增加;本级横向转拨财政款增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市勤丰镇2024年度支出合计28989169.38元。其中:基本支出16782095.05元,占总支出的57.89%;项目支出12207074.33元,占总支出的42.11%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4899698.64元,增长20.34%。其中:基本支出增加327838.23元,增长1.99%;项目支出增加4571860.41元,增长59.88%。主要原因是今年项目总数增多,同时存在以前的款项今年才支付的情况。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市勤丰镇机构正常运转的日常支出16782095.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16051915.65元,占基本支出的95.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730179.40元,占基本支出的4.35%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市勤丰镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12207074.33元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出项目经费9943105.24元,主要用于勤丰镇开展日常工作。

2.科学技术支出项目经费1000.00元,主要用于科普活动的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出项目经费474922.38元,主要用于文化站日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出项目经费2699973.89元,主要用于困难群众临时救助、机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出项目经费796058.18元,主要用于开展爱国卫生运动相关工作。

6.节能环保支出项目经费158400.00元.主要用于提升人居环境等相关公用经费支出。

7.城乡社区支出项目经费2119113.92元,主要用于改造农村基础设施,提升农村生活质量。

8.农林水支出项目经费11232492.77元,主要用于农村生活污水治理,美化乡村环境。

9.交通运输支出项目经费126581.00元,主要用于农村公路养护。

10.住房保障支出项目经费802106.00元,主要用于改造农村基础设施,提升农村生活质量。

11.国有资本经营预算支出项目经费4416.00元,主要用于国有企业退休人员管理服务工作。

12.灾害防治及应急管理支出项目经费20000.00元,主要用于勤丰镇自然灾害救灾工作。

13.其他支出项目经费611000.00元,主要用于改善勤丰镇基础设施,提升人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市勤丰镇2024年度一般公共预算财政拨款支出26320994.38元,占本年支出合计的90.80%。与上年相比增加2941699.64元,增长12.58%,完成年初预算的142.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9904258.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.63%,完成年初预算的100.65%。主要用于人大事务行政运行153752.55元,人大代表履职能力提升63000.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行7839118.74元,政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务1264948.33元,财政事务行政运行275109.37元,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行308329.25元;造成预决算差异的主要原因是乡镇机构改革,办公用品采购、水电费、邮电费等公用经费支出增加,导致预决算有差异。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出1000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出1000元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出474922.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的101.52%。主要用于群众文化支出474922.38元;造成预决算差异的主要原因是活动依赖性强、变数大,难以准确预测。

8.社会保障和就业(类)支出2699973.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%,完成年初预算的111.45%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行366946.33元,基层政权建设和社区治理5160.00元,行政单位离退休160313.20元,事业单位离退休391657.20元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1173280.16元,机关事业单位职业年金缴费支出47801.00元,死亡抚恤支出5136.00元,伤残抚恤支出25680.00元,其他优抚支出500.00元,社会福利殡葬支出200000.00元,农村特困人员救助供养支出323500.00元;造成预决算差异的主要原因是补贴对象数量、待遇、标准有调整,项目进度有误差。

9.卫生健康(类)支出796058.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的101.38%。主要用于卫生健康管理事务一般行政管理事务14920.00元,基本公共卫生服务39600.00元,计划生育服务6680.00元,行政单位医疗154954.12元,事业单位医疗249482.65元,公务员医疗补助304027.41元,其他行政事业单位医疗支出26394.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时按照原有人员基数编制行政事业单位医保,本年人员新增后基数调增使使医保支出增加,导致决算数大于预算数。

10.节能环保(类)支出158400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于森林管护158400.00元。

11.城乡社区(类)支出327782.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的112.37%。主要用于城乡社区管理事务行政运行327782.92元;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致经费和相应的公用经费变化。

12.农林水(类)支出11136492.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.31%,完成年初预算的286.26%。主要用于农业农村行政运行2051088.31元,农村社会事业300000.00元,其他农业农村支出77161.00元,林业和草原行政运行892438.79元,森林资源管理231950.00元,森林生态效益补偿318400.00元,水利行政运行797454.67元,水利工程建设210000.00元,水利工程运行与维护408000.00元,抗旱130000.00元,农村供水165000.00元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设2010000.00元,生产发展2750000.00元,其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出80000.00元,农村综合改革对村级公益事业建设的补助550000.00元,农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助165000.00元;造成预决算差异的主要原因是殉情严重、项目增加等。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出802106.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,完成年初预算的95.89%。主要用于住房公积金802106.00元;造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助20000.00元。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元,决算为125000.00元,完成年初预算的80.65% ;支出决算较上年增加21861.91元,增长21.20%。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为125000.00元,决算为125000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少30000.00元,增下降100.00%;公务接待费支出决算较上年增加51861.91元,增长70.91%;具体是国内接待费支出决算125000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加51861.91元,增长70.91%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元,支出决算为125000.00元,完成年初预算的80.65%,支出决算较上年增加21861.91元,增长21.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为125000.00元,决算为125000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金不足,未支付公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加51861.91元,增长70.91%,具体是国内接待费支出决算125000.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加51861.91元,增长70.91%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是勤丰镇多个重大项目进入关键实施阶段,带动公务接待需求上升;生态环保考核加码,专项督导任务加重,作为省级化工园区所在地,需应对多轮专项检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于护林防火、应急公务活动及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次2693人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于上级部门或单位发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市勤丰镇2024年机关运行经费支出474588.10元,比上年减少1989.36元,下降0.42%,主要原因是勤丰镇严格执行国家和上级相关管理规定,做到精减节约。单位机关运行经费主要用于党委、政府、人大及所属事业单位一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,禄丰市勤丰镇人民政府部门资产总额271545561.79元,其中,流动资产22270733.80元,固定资产33450111.05元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程83687203.17元,无形资产0元(净值),其他资产132137513.77元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加181117500.94元,其中固定资产增加31370155.17元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额163148.33元,其中:政府采购货物支出51474.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出111674.33元。授予中小企业合同金额163148.33元,其中:授予小微企业合同金额163148.33元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年勤丰镇没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100656201111

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