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禄丰县中村乡人民政府2019年度部门决算

日期:2020年09月27日   作者:   来源:    点击:[]

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禄丰县中村乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  中村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部份  中村乡概况

一、主要职能

(一)部门主要职能

1)中村乡党委:具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

2)中村乡人民政府:具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

3)中村乡人大主席团:具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4)中村乡社会保障服务中心:承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5)中村乡文化广播电视服务中心:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作,搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6)中村乡国土和村镇规划建设服务中心:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7)中村乡农业农村服务中心(含兽医站):承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作,抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。承办动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作。

8)中村乡林业和草原服务中心:承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9)中村乡水利水土保持站:对农村小型水利建设项目进行规划,负责施工、质量监督和竣工验收等管理,指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10)中村乡财政所:承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来,在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大主席团的监督支持下,乡人民政府坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻落实习近平总书记对云南工作重要指示批示精神,坚决把党对一切工作的领导贯穿于政府工作的始终,坚持以人民为中心的发展思想,牢牢把握高质量发展导向,紧紧围绕中村乡“四个三”奋斗目标,团结依靠全乡人民,真抓实干、攻坚克难,较好完成了乡第九届人民代表大会第四次会议确定的目标任务,经济社会各项指标稳中有进。工业总产值增长7.7%;固定资产投资增长149%;招商引资引入资金增长24%;完成一般公共预算收入17,360,000.00元,增长3.1%;完成一般公共财政预算支出25,750,571.92元,增长5.49%;向上争取资金14,990,000.00元,增长34.9%;城乡居民人均可支配收入不断提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中村乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个(党委、政府、人大),参照公务员法管理的事业单位1个(财政所),其他事业单位6个。分别是:

1、中村乡党委

2、中村乡人民政府

3、中村乡人大主席团

4、中村乡财政所

5、中村乡社会保障服务中心

6、中村乡文化广播电视服务中心

7、中村乡国土和村镇规划建设服务中心

8、中村乡农业农村服务中心(含兽医站)

9、中村乡林业和草原服务中心

10、中村乡水利水土保持站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中村乡人民政府2019末实有人员编制66人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员36人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  中村乡2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  中村乡2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中村乡2019年度收入合计28,448,894.87元。其中:财政拨款收入27,878,894.87元,占总收入的98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入570,000.00元,占总收入的2%。与上年对比,财政拨款总收入增加3,066,210.1元,增长12.4%,收入增加的主要原因分析: 一是职工工资福利支出政策性增资;二是因上级政策调增五保供养、优抚等补助;三是上级专项资金的拨付。

二、支出决算情况说明

中村乡2019年度支出合计26,623,771.92元,其中:基本支出12,681,564.16元,占总支出的47.6%;项目支出13,942,207.76元,占总支出的52.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。年末结转和结余为2,847,191.95元。与上年对比,总支出增加21,346.15元,增长0.08%,支出增长的主要原因分析:部分项目资金在当年形成支出。

(一)基本支出情况。2019年用于保障中村乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,681,564.16元。与上年对比减少337,901.89元,主要原因分析压缩一般性开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费10,590,906.00元占基本支出的83.5%;办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费2,090,658.16元占基本支出的16.5%。

(二)项目支出情况。2019年用于保障中村乡人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,942,207.76元,与上年对比增加了35.92元,增长的主要原因分析:脱攻坚进入最后收官阶段大量改善民生基础设施项目不断增加,特别是农村危房改造项目加大,资金也在增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中村乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出25,750,571.92元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比增加1,341,153.87元,增长5.49%,支出增加的主要原因分析:脱贫攻坚进入最后收官阶段,大量改善民生基础设施项目不断增加,特别是农村危房改造项目加大,资金也在增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出7,861,036.04元,占总支出的30%,主要用于保障中村乡党委、人大、政府等单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出174,030.00元,占总支出的0.6%,主要用于保障文化站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;

3.社会保障和就业(类)支出3,852,272.36元,占总支出的14.5%,主要用于保障社保中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;行政事单位离退休支出;抚恤、社会福利、其他农村及城市生活救助支出;

4.卫生健康(类)支出818,625.27元,占总支出的3%,主要用于保障计生服务机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;行政事业单位医疗补助支出;

5.节能环保(类)支出500,000.00元,占总支出的1.9%,主要用于退耕还林及生态保护建设补助支出;

6.城乡社区(类)支出90,658.00元,占总支出的0.3%,主要用于保障村镇规划服务机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;

7.农林水(类)支出6,069,873.00元,占总支出的22.80%,主要用于为保障农业、林业、水利机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费;农村综合改革支出;

8.住房保障(类)支出6,344,077.25元,占总支出的23.8%,主要用于职工住房公积金及农村危房改造支出;

9.灾害防治及应急管理(类)支出40,000.00元,占总支出的0.1%,主要用于日常办公等支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中村乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为248,000.00元,支出决算为339,800.00元,完成预算的137%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算139,900.00元,完成预算90,000.00元的141%;公务接待费支出决算为199,900.00元,完成预算149,000.00元的134%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度内脱贫攻坚易地搬迁工作,清河行动工作,环境卫生整治工作,烤烟生产工作、护林防火工作,上级到我乡指导等工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少100,200.00元,下降22.77%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少100元,下降0.07%;公务接待费支出决算减少100元,下降0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩一般性支出,严控三公经费支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出139,900.00元,占41%;公务接待费支出199,900.00元,占59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。共安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2.公务用车购置及运行维护费支出139,900.00元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139,900.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、修理费、保险费等。

3.公务接待费支出199,900.00元。其中:

国内接待费支出199,900.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待309批次(其中外事接待0批次),接待人次4859人(其中外事接待0人)。主要用于乡党委政府中心工作发生的接待支出。

(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中村乡人民政府2019年机关运行经费支出1,976,503.16元,与上年支出1,361,798.00元相比增加614,705.16元,增长46%,增长的主要原因分析是科目之间进行调剂。部门机关运行经费主要用于行政机关公用经费支出。

二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,中村乡人民政府资产总额13,329,842.63元,其中,流动资产0元,固定资产13,318,242.63元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产11,600.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少189,767.16元,其中流动资产减少1,022,069.00元,固定资产增加840,701.84元(其中电脑3台,价值15,000.00元,打印机1台,价值850元,办公家具6套, 41,870.00元,其他是系统补登及账面根据清查资产调整 )。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋52平方米,账面原值0元,实现资产使用收入10000元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                             单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13,329,842.63

13,318,242.63

8,866,525.10

745,241.45

3,706,476.08

11,600.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额307,514.77元,其中:政府采购货物支出285,356.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出22,158.77元。授予中小企业合同金额307,514.77元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表(附表9-附12表)

五、其他重要事项情况说明

因县级人大召开批准本部门2019年度部门决算,根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复,此件为公开件。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入本级财政部门今年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.年初结转和结余是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.年末结转和结余是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

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